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百戰(zhàn)歸來,清大EMBA再啟程

內部審計程序、方法和實施

財務管理 142
王景江

王景江 著名財稅和管理咨詢專家

常駐地:北京
邀請老師:13439064501 陳助理
主講課程:《內部控制與風險防范》《公司治理與財務管控》《現金流管理》《管理會計工具的應用》《信用風險控制和賬款管理》

一、企業(yè)內部審計特點和程序

     1.內部審計特點及面臨問題

     2.內部審計職能及擴展趨勢

     3.內部審計類型和基本程序

     4.內部審計組織和團隊建設

     5.內部審計過程中的溝通

     典型案例

二、內部審計技術方法的運用

     1.內部審計一般方法的應用

     2.技術方法之一:書面審查

     3.技術方法之二:客觀驗證

     4.技術方法之三:分析性復核

     5.技術方法之四:其他方法

    典型案例

三、基于內部控制的風險審計

     1.內部控制審計目標和重點

     2.內部控制審計程序和方法

     3.內部控制審計調查和測試

     4.內部控制缺陷認定和評價

     5.全面風險管理審計和預警

     典型案例

 四、企業(yè)財務報表審計的實施

     1.  財務報表審計目標和程序

     2.  資產負債表審計重點和方法

     3.利潤表審計重點和方法

     4.  現金流量表審計重點和方法

     5.  綜合財務審計重點和方法

     典型案例

五、企業(yè)專項內部審計的實施

1. 專項內部審計目標和程序

2. 經濟責任內部審計的實施

3. 經濟效益內部審計的實施

4. 工程項目內部審計的實施

5. 采購項目內部審計的實施

典型案例


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